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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問餐飲專票前期抵扣了,現(xiàn)在更正了跨年的報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份補(bǔ)交了稅跟滯納金,請(qǐng)問,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理。
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速問速答同學(xué),你好
現(xiàn)在更正了跨年的報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄做了嘛?
2024 06/21 10:33
84784958
2024 06/21 10:33
現(xiàn)在都還沒做。
小菲老師
2024 06/21 10:34
同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784958
2024 06/21 10:35
這個(gè)是做在5月份嗎
小菲老師
2024 06/21 10:36
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784958
2024 06/21 10:37
那后續(xù)的賬務(wù)處理呢
小菲老師
2024 06/21 10:41
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。
84784958
2024 06/21 10:43
不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
小菲老師
2024 06/21 10:44
同學(xué),你好
你是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784958
2024 06/21 10:45
老師請(qǐng)問整體的分錄是怎么寫呢?
小菲老師
2024 06/21 10:45
同學(xué),你好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,要把一個(gè)月的增值稅一起做
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
?貸:銀行存款
84784958
2024 06/21 10:52
同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
第一步是這個(gè)分錄,后面跟您上面說(shuō)的分錄是嗎?
然后實(shí)際繳納滯納金的進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
小菲老師
2024 06/21 10:52
同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
第一步是這個(gè)分錄,后面跟您上面說(shuō)的分錄是嗎?
是的
實(shí)際繳納滯納金的進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
是的
84784958
2024 06/21 11:14
老師請(qǐng)幫忙看下是這樣寫嗎。
小菲老師
2024 06/21 11:27
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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