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老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購(gòu)銷合同是100萬,3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購(gòu)和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對(duì)的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?

84784956| 提問時(shí)間:06/19 16:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅的
06/19 16:16
84784956
06/19 16:19
可是我可能不按100采購(gòu)呢?比合同多了或者少了怎么辦?
東老師
06/19 16:19
比如說你多交了,可以申請(qǐng)退稅去
84784956
06/19 16:20
少了再補(bǔ)交是嗎?比合同多了或者少了有必要修改合同或者加補(bǔ)充協(xié)議嗎
東老師
06/19 16:23
對(duì),沒錯(cuò),是這個(gè)意思。
東老師
06/19 16:23
如果你覺得麻煩的話就可以按照開票金額來繳納。
84784956
06/19 16:38
可以每月按采購(gòu)和銷售總金額的不含稅金額交嗎?
東老師
06/19 16:39
沒問題,這么計(jì)算繳納也可以的。
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