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如果開(kāi)加工費(fèi)的銷項(xiàng)稅,以前的進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣嗎?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:06/19 10:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,開(kāi)加工費(fèi)的銷項(xiàng)稅,以前的進(jìn)項(xiàng)稅額是? 可以抵扣的
06/19 10:13
84784969
06/19 10:14
那為什么他們說(shuō)要全額交稅款?
鄒老師
06/19 10:14
你好,他們是誰(shuí)呢,依據(jù)又是什么??
84784969
06/19 10:14
我們代理記賬
鄒老師
06/19 10:15
你好,麻煩提供一下依據(jù),謝謝 (沒(méi)有依據(jù),就不要太相信人家說(shuō)的)
84784969
06/19 10:18
我們是生產(chǎn)棉布的廠家,我們的進(jìn)項(xiàng)是面紗,然后我們的成品是布匹。銷項(xiàng)是成品?,F(xiàn)在我老板給人家加工了一產(chǎn)品,能不能開(kāi)銷項(xiàng),為什么他們說(shuō)如果開(kāi)的話需要全額交
鄒老師
06/19 10:19
你好,可以根據(jù)加工收入開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票。 如果是一般納稅人,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是按銷項(xiàng)全額繳納的
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