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一般納稅人企業(yè),購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為400000(不含稅)。取得增值稅專用發(fā)票注明運費為10000(不含稅)。增值稅專用發(fā)票當月通過認證并申報抵扣,所有款項尚未支付,材料驗收入庫。老師,這個運費是否作為價外費用,是不是13%的稅率,會計分錄能寫一下嗎

84784980| 提問時間:06/16 19:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料410000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項400000*13%?10000*9% 貸銀行存款
06/16 19:12
84784980
06/16 19:18
那這個是按9%征嗎
84784980
06/16 19:19
他不是價外費用嗎,那不用從主貨物的稅率嗎
郭老師
06/16 19:22
是的 單獨開了運輸就按運輸費的來 這個就是第三方了 他如果是價外稅,直接都在貨物里面包含了
84784980
06/16 19:32
那要是從主的話,是不是就是不單獨開發(fā)票,那他會怎么表示啊
郭老師
06/16 20:19
對方銷售的a材料 發(fā)票直接開a材料 沒有單獨的運輸費
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