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老師我去年暫估了成本,我做的分錄是紅沖:借:應(yīng)付賬款-暫估(我沒有用紅字)貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工然后我得利潤表和資產(chǎn)負債表就不等了,相差我紅沖得金額

84785034| 提問時間:06/14 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看下你利潤表里面的主營業(yè)務(wù)成本,這個正不正確?
06/14 09:38
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