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老師好,麻煩您教我做一下賬,謝謝! 建筑業(yè)4月份開9%的票 借:應收賬款1318455 貸:主營業(yè)務收入1209591.74 應交稅費應交增值稅銷項稅108863.26 然后為了抵一張進項票還做了同一家公司一部分13%的無票收入 借:應收賬款1226.95 貸:主營業(yè)務收入10820.31 應交稅費銷項稅1406.64 5月份對方公司要求換成13個點的票,就把上月開的1318455的發(fā)票沖紅又開成了13%的票。麻煩老師幫我看看我記賬憑證這樣做對不對?

84784993| 提問時間:2024 06/12 08:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,對的,就是把前面2發(fā)票紅沖的,5個分錄合在一起看就是最后一個分錄
2024 06/12 08:20
84784993
2024 06/12 08:24
謝謝老師,這樣做對的話,再麻煩老師教我做一下月底結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做賬呢
廖君老師
2024 06/12 08:25
您好,月末就是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,成本在4月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)上,5月賬上的損益都結(jié)轉(zhuǎn)好就完成了
84784993
2024 06/12 08:26
主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本各是多少呢
廖君老師
2024 06/12 08:27
您好,主營業(yè)務收入就是上面3個分錄正負相抵呀 主營業(yè)務成本在5月沒有,4月結(jié)轉(zhuǎn)過了
84784993
2024 06/12 08:27
麻煩老師了,我還是不太會,能麻煩老師幫我寫一下分錄嗎
廖君老師
2024 06/12 08:30
您好,分錄就是您上面寫的呀,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:本年利潤-53637.71? ? 貸:主營業(yè)務收入? ?1318455/1.13-10820.31-1209591.74? ??
84784993
2024 06/12 08:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤53637.71 貸:主營業(yè)務收入53637.71
廖君老師
2024 06/12 08:32
您好,這個分錄不用單獨做的,損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784993
2024 06/12 08:32
就是本年利潤在借方還需要寫負號嗎?
廖君老師
2024 06/12 08:37
您好,不是哦,不寫負,就是借方正,表示虧損
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