問(wèn)題已解決

    老師,之前有一筆已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我做分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么樣才能平賬呢?

    84784969| 提問(wèn)時(shí)間:06/11 15:46
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    東老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
    您好,先做一筆,借管理費(fèi)用/庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才成
    06/11 15:47
    84784969
    06/11 15:48
    做費(fèi)用要不要納稅調(diào)增呢?
    東老師
    06/11 15:48
    這個(gè)費(fèi)用也不需要納稅調(diào)整
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