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前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784956| 提問時間:2023 06/30 11:15
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2023 06/30 11:19
84784956
2023 06/30 11:22
老師,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個科目每個月都會有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)是不是
來來老師
2023 06/30 11:36
年末時候會一起轉(zhuǎn)的 比如年底看進項余額借方70 銷項貸方80 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方10 那就是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項80 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項70 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
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