問(wèn)題已解決

老師,我不明白賣(mài)虧抵稅,賣(mài)賺交稅是什么意思?比如這道題,稅法規(guī)定5000,實(shí)際3500,那按中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)學(xué)的,企業(yè)應(yīng)該還是按5000交企業(yè)所得稅,就要比實(shí)際多交375,那不應(yīng)該是賣(mài)虧多交稅嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:06/08 12:29
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,賣(mài)虧后有損失可以在企業(yè)應(yīng)納稅所得額前扣除,就是抵稅
06/08 12:31
84785030
06/08 12:33
還是不明白
波德老師
06/08 12:37
假設(shè)沒(méi)有賣(mài)虧這個(gè)事情? 應(yīng)納稅所得額100萬(wàn) 稅率25% 應(yīng)繳納企業(yè)所得稅100*25%=25萬(wàn)? ? 如果賣(mài)虧10萬(wàn)? 應(yīng)納稅所得額=100-10=90萬(wàn),?應(yīng)繳納企業(yè)所得稅900*25%=22.5萬(wàn) 稅少交了
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