問題已解決

你好老師,我公司是一般納稅人,之前多開的發(fā)票退回來了,我應該怎么做? 比如退回1090 借:主營業(yè)務收入-1000 應交稅費——銷項-90 貸:應收賬款 -1090 借:主營業(yè)務成本-900 貸:工程施工 -900 之前產生的銷項稅吧已經(jīng)用預交的增值稅抵扣了,增值稅我該怎么做呢?

84785001| 提問時間:06/08 09:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,分錄不對哦,第一個分錄都是正數(shù)的,因為分錄本來就反著寫了,開紅票沒有特別的,附表一的開票數(shù)據(jù)是導入的,開的負數(shù)本月就導入正減負的余額部分,
06/08 09:48
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~