問題已解決
你好老師,我公司是一般納稅人,之前多開的發(fā)票退回來了,我應該怎么做? 比如退回1090 借:主營業(yè)務收入-1000 應交稅費——銷項-90 貸:應收賬款 -1090 借:主營業(yè)務成本-900 貸:工程施工 -900 之前產生的銷項稅吧已經(jīng)用預交的增值稅抵扣了,增值稅我該怎么做呢?
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速問速答您好,分錄不對哦,第一個分錄都是正數(shù)的,因為分錄本來就反著寫了,開紅票沒有特別的,附表一的開票數(shù)據(jù)是導入的,開的負數(shù)本月就導入正減負的余額部分,
06/08 09:48
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