問題已解決

老師,上月末計提了應(yīng)發(fā)工資10000,借:管理費(fèi)-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000,因賬上沒錢,這月沒有發(fā)工資,還要做實(shí)發(fā)工資分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 300,其他應(yīng)收款-個人社保 800,其他應(yīng)付款-工資 8900嗎?多謝

84784987| 提問時間:2024 06/08 07:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要做 就做第一個就可以了
2024 06/08 07:53
84784987
2024 06/08 08:00
那個應(yīng)付職工薪酬10000,是去年12月底做的計提,1月沒發(fā),2月才實(shí)發(fā)的,需要調(diào)整匯算清繳數(shù)據(jù)嗎?多謝
郭老師
2024 06/08 08:03
不用 匯算清繳之前發(fā)下去就可以
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