問題已解決
你好老師,進項稅可抵扣的專票沒勾選完,然后勾選申報的進項也有一點留底,相當進項大于銷項沒繳稅,那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢?
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速問速答你好,做賬的話是這么做的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
06/06 09:24
84784991
06/06 09:46
可是沒有未交的增值稅哦
東老師
06/06 09:47
啥意思?你沒有這個科目嗎?
84784991
06/06 09:48
就是進項大于銷項了也是這么做分錄嗎
東老師
06/06 09:50
對,沒錯的,就是這么做就可以的。
84784991
06/06 10:10
哦,好的。謝謝。
還有公司員工4月添加,沒申報4月個稅,可以改日期從5月開始嗎?
東老師
06/06 10:10
從5月份開始申報也可以的。
84784991
06/06 10:44
那相當4月沒申報個稅呢?
東老師
06/06 10:44
如果說沒有收入的話就可以不申報。
84784991
06/06 10:50
未交增值稅在借方是表示未抵扣的稅是嗎?
東老師
06/06 10:50
對,沒錯的,是這個意思。
84784991
06/06 10:51
那應該是未抵扣認證這個科目更好吧?
東老師
06/06 10:51
不一定,你明白借貸是什么意思,用未交增值稅就成
84784991
06/06 10:52
那用未交增值這個科目放借方,形成多交稅的意思呢?
東老師
06/06 10:53
對呀,就是未交增值稅在借方就表示你有抵稅額的意思。
84784991
06/06 10:54
哦哦,好吧.,那就用未交增值
東老師
06/06 10:55
好的,其實用這個科目就可以了。
84784991
06/06 10:56
我看到有些老師說進項大于銷項不用做賬務(wù)處理也可以?
東老師
06/06 10:56
對,你不做處理也沒問題,也可以的。
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