問題已解決
你好 計提增值稅怎么做分錄
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速問速答月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024 06/05 17:49
84784957
2024 06/05 17:54
繳納增值稅的時候怎么做分錄老師
84784957
2024 06/05 17:55
在嗎,老師 請回復(fù)下 謝謝
84784957
2024 06/05 17:57
在嗎老師
宋生老師
2024 06/05 18:17
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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