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老師,其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)科目期末有借方余額的,怎么做賬做平????

84784982| 提問時(shí)間:06/04 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們單位承擔(dān)的嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出代 貸其他應(yīng)付款 如果不是你單位承擔(dān),下一個(gè)月發(fā)工資,從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬,工資貸其他應(yīng)付款。
06/04 16:09
84784982
06/04 16:13
這個(gè)屬于工資表里的個(gè)人部分扣的少,社??鄣亩?。沒辦法再從工資表里扣除了。有兩個(gè)**在我們單位的職工,只給他上社保,不發(fā)工資
郭老師
06/04 16:14
好,那你就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出里面的。
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