問題已解決

老師,我們上個月異地預(yù)繳了增值稅,我想在這個月在公司增值稅時把預(yù)繳的稅款扣掉呢,填好后,出現(xiàn)這個提示,不能申報: 保存失敗。失敗原因:所屬期起大于等于2017-07-01時,主表的“按適用稅率征稅增值稅的一般項目的本月銷售額”4126461.47應(yīng)該等于《增值稅及附加稅費申報表附表一(本期銷售情況明細(xì)表)》第9列“合計_銷售額”列第1至5行(1、2、3、4、5)之和0.000000減《附列資料(一)》第9列“合計_銷售額”列第6至7行之和0.000000

84785017| 提問時間:06/04 15:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.核對數(shù)據(jù):打開您的增值稅及附加稅費申報表附表一(本期銷售情況明細(xì)表)。查找第9列“合計_銷售額”,并計算第1至5行的和(記作A)。同樣地,計算第6至7行的和(記作B)。 2.計算應(yīng)填寫的本月銷售額:根據(jù)提示,主表中的“本月銷售額”應(yīng)該等于 A - B。 3.檢查主表填寫:打開您的增值稅主表。找到“按適用稅率征稅增值稅的一般項目的本月銷售額”這一欄。確保您填寫的數(shù)值與 A - B 的結(jié)果一致。 4.修正錯誤:如果發(fā)現(xiàn)不一致,請修改主表中的“本月銷售額”為 A - B 的結(jié)果。
06/04 15:19
84785017
06/04 16:29
老師,是一致的,因為這個是自動產(chǎn)生的
樸老師
06/04 16:31
那你就直接忽略哦
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