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月初繳納未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅手工帳怎么登?

84785038| 提問時(shí)間:06/04 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)正常做就好了。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
06/04 14:45
84785038
06/04 14:51
未交增值稅余額是0了,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么記?
宋生老師
06/04 14:52
你好,這個(gè)只看下級(jí)科目,你是做明細(xì)賬不是做上級(jí)科目的
84785038
06/04 14:55
那我應(yīng)交稅費(fèi)余額就正常加減嗎
84785038
06/04 14:57
19366.96元不用記嗎?月初已經(jīng)交了呀
宋生老師
06/04 15:00
你好!這個(gè)未交增值稅是要做的。繳納了,在借方寫
84785038
06/04 15:00
余額45306.96這樣子對(duì)嗎?已經(jīng)交了的部分應(yīng)交稅費(fèi)不管的嗎
宋生老師
06/04 15:01
你好!你是想二級(jí)也做,三級(jí)也做?
84785038
06/04 15:02
填在已交稅金欄內(nèi)嗎?摘要就寫未交增值稅嗎
84785038
06/04 15:03
老師,我有點(diǎn)不明白呢,如果應(yīng)交稅費(fèi)那里不減掉已經(jīng)繳納的,那余額不是越來越多啦
宋生老師
06/04 15:05
你好!不是,這個(gè)不是已交。已交稅額是本月交本月的時(shí)候用的
84785038
06/04 15:11
余額是-45306.96對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)我是加上還是減
84785038
06/04 15:12
本月交上月的不用處理嗎
宋生老師
06/04 15:15
你好!是這樣的,你先做憑證,然后根據(jù)憑證來登記這個(gè)明細(xì)賬就好了。 你憑證上面是借方,你就寫在借方,是貸方,你就寫在貸方。
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