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月初員工墊付款買來材料已經(jīng)入庫,中旬款項報銷。發(fā)票月底或者次月開具,應(yīng)該怎么寫分錄。

84784994| 提問時間:2024 06/04 14:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
暫估入賬,借庫存商品 貸其他應(yīng)付款 報銷,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024 06/04 14:42
84784994
2024 06/04 14:46
這個員工買了兩家的材料,比如a500,b800,已經(jīng)入庫。中旬給他報銷了1300,月底只有a的發(fā)票來了。
東老師
2024 06/04 14:46
材料發(fā)票來了,把那個會計分錄沖銷,再按照這個發(fā)票做賬。
84784994
2024 06/04 14:47
是不是發(fā)票來了,要把之前的暫估沖掉a的,然后根據(jù)發(fā)票再重新入賬
東老師
2024 06/04 14:47
對,沒錯的,就是這么做。
84784994
2024 06/04 14:49
暫估入庫,是進原材料~暫估入庫這樣嗎?
東老師
2024 06/04 14:49
對,沒錯的,是這么做暫估的。
84784994
2024 06/04 16:47
老師,原材料,固定資產(chǎn)類別比較多可以按照大類入賬嗎?
東老師
2024 06/04 16:47
這個可以按照大類來入賬。
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