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老師,企業(yè)所得稅匯算需要繳納企業(yè)所得稅,2023年度計提企業(yè)所得稅少,現(xiàn)在是要補提嗎?分錄應該怎么做

84785046| 提問時間:06/04 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是的。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
06/04 13:43
84785046
06/04 13:45
老師,沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦了
宋生老師
06/04 13:48
你好!你借利潤分配,未分配利潤,貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅。 然后繳納
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