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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,之前做的是管理費(fèi)用
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速問速答借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
06/04 10:27
84785014
06/04 10:29
之前的分錄借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
06/04 10:29
這個(gè)應(yīng)該記入到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面的。
84785014
06/04 10:35
之前的會(huì)計(jì)做了勾選認(rèn)證,對(duì)方把發(fā)票紅沖了,我現(xiàn)在要做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出具體分錄,月末結(jié)賬分錄
東老師
06/04 10:36
就是當(dāng)時(shí)您做賬的時(shí)候具體是怎么做的,麻煩發(fā)給我看一下。
84785014
06/04 10:39
之前做過進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用把借管理費(fèi)用做成紅字嗎?
東老師
06/04 10:39
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785014
06/04 10:40
借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。
東老師
06/04 10:40
那就按照我上面說的這么做就可以。
84785014
06/04 10:42
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目一直有有余額月末不用轉(zhuǎn)出嗎?
東老師
06/04 10:42
這個(gè)可以在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
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