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4月份有一項費用沒有結(jié)轉(zhuǎn),賬套上該怎么操作

84785034| 提問時間:2024 06/04 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益還是怎么了?
2024 06/04 10:11
84785034
2024 06/04 10:48
我做的內(nèi)賬 內(nèi)賬里面的稅費都放到損益里了,但是,這個稅款放到應交稅費里面了
郭老師
2024 06/04 10:49
你好,具體的是哪一個稅款的?
84785034
2024 06/04 10:53
按我做的來說應該費用里面,但是我知道放到應交稅費里面了
郭老師
2024 06/04 10:53
好,具體的是哪一個稅款?是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84785034
2024 06/04 10:56
一般 個稅
84785034
2024 06/04 10:56
內(nèi)賬啊老師
郭老師
2024 06/04 10:57
借,管理費用工資,貸,應付職工薪酬工資。 借,應付職工薪酬工資貸,應交稅費個稅 借,應交稅費個稅貸,銀行存款。他做的是這個。
郭老師
2024 06/04 10:57
你看下你哪一個沒有做?
84785034
2024 06/04 11:01
老師,直接做的這個 借,應交稅費個稅貸,銀行存款。他做的是這個。
郭老師
2024 06/04 11:01
哦,那再補上,把前兩個再補上。
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