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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,預(yù)付帳款,對(duì)方把票開(kāi)過(guò)來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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速問(wèn)速答借:在途物資
? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
06/03 08:57
84785008
06/03 08:59
老師是預(yù)付的籌建期費(fèi)用,不是材料
家權(quán)老師
06/03 09:04
那么你直接計(jì)入
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
84785008
06/03 09:07
我們這邊沒(méi)有入長(zhǎng)期待攤,擺的是管理費(fèi)用,那就借:管理費(fèi)用
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
嗎?但我們是先預(yù)付,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)干活
家權(quán)老師
06/03 09:09
籌辦期在1年的內(nèi),可以直接計(jì)入管理費(fèi)用。不知道什么時(shí)候干活就計(jì)入預(yù)付賬款
84785008
06/03 09:10
好的,預(yù)付帳款是不是不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),后期轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候再體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
06/03 09:15
還是先體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng),只是后期干活時(shí)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用
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