問題已解決
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費~進項稅 貸:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
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速問速答你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項就行。
06/02 12:22
84784988
06/02 12:23
5月收到的進項發(fā)票,6月進行申報的時候進行了抵扣的動作,那賬是做到5月還是6月?
郭老師
06/02 12:24
當(dāng)你6月份申報抵扣,是所屬期抵扣的幾月份是6月份的嗎?
因為5月份的發(fā)票可以在6月份勾選抵扣5月份的呀。
84784988
06/02 12:26
5月份收到的進項發(fā)票上日期是5月的,然后6月進行申報抵扣5月收到的進項發(fā)票,那我把這筆分錄是做到5月的賬還是6月的賬里面?
郭老師
06/02 12:26
做到5月份的賬務(wù)處理里面。
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