問題已解決

公司4月份建賬,3月份采購的原材料已經(jīng)領(lǐng)用完,4月份才收到發(fā)票,專票,這張發(fā)票什么入賬比較合理?

84785030| 提問時(shí)間:06/01 18:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)3月份已經(jīng)做了入庫,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
06/01 18:03
84785030
06/01 18:04
之前是不做賬的
郭老師
06/01 18:09
現(xiàn)在補(bǔ) 收入也不做嗎 銷售了沒有
84785030
06/01 18:10
是的,之前都沒有做賬
郭老師
06/01 18:14
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款 借,生產(chǎn)成本貸,原材料 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資 制造費(fèi)用 借,庫存商品貸,生產(chǎn)成本 借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品 之前的補(bǔ)上。
84785030
06/01 18:17
就是直接做庫存,然后做收入和成本,入庫的就直接出庫了嗎?那我這個(gè)月的收入,成本就對(duì)不上了呀
郭老師
06/01 18:25
你好對(duì)的 因?yàn)槟阒皼]有做,現(xiàn)在需要補(bǔ)上,如果你想要本月的正確的話,你得把之前的補(bǔ)上,也就是他不是從本月開始做賬務(wù)處理
84785030
06/01 18:28
那我本月的實(shí)際數(shù)據(jù)在自己減這部分的數(shù)據(jù)出來做本月實(shí)際發(fā)生的報(bào)表嗎
郭老師
06/01 18:29
你把之前的補(bǔ)進(jìn)去的話,對(duì)的
84785030
06/01 18:32
好的,謝謝老師
郭老師
06/01 18:35
不用客氣周末愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~