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會計學(xué)堂的培訓(xùn)費專票: 借:管理費用—職工教育經(jīng)費 387.38 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 11.62 貸:庫存現(xiàn)金 399 這樣做有沒有問題,培訓(xùn)費專票可以抵扣嗎

84784953| 提問時間:06/01 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有通過應(yīng)付職工薪酬可以抵扣增值稅的。
06/01 15:06
郭老師
06/01 15:06
借管理費用職工教育經(jīng)費387.38, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項11.62 貸應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費, 貸庫存現(xiàn)金399。
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