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老師請問去年預(yù)估成本50,匯算前未收到發(fā)票,匯算調(diào)增后又收到25。整個(gè)賬務(wù)處理怎么做?

84785022| 提問時(shí)間:05/31 21:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,匯算調(diào)增時(shí), 借:未分配利潤(代替主營業(yè)務(wù)成本)-50 貸:應(yīng)付 -50 收到25票時(shí) 借:未分配利潤(代替主營業(yè)務(wù)成本)25 貸:應(yīng)付 25 再更正 申報(bào)23年年報(bào)和匯繳申報(bào)表,原來調(diào)增50改為25
05/31 21:30
84785022
05/31 21:43
不用以前年度損益調(diào)整?再更正要退稅?明年匯算再調(diào)減可以不?
廖君老師
05/31 21:50
您好,以前年度損益調(diào)整只是舉手告訴?大家,我要調(diào)賬了,最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 2.要更正,不能明年。如果能跨年隨便調(diào),那我們財(cái)務(wù)人員也太厲害了,能自已想什么時(shí)候交所得稅就調(diào)哪年了,是不是呀。 政策 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問題 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。
84785022
05/31 22:00
老師,去年做成本時(shí)還未實(shí)際發(fā)生,只是簽了合同,匯算前也未決算,如果7月份決算并開來發(fā)票,也要在今年更正申報(bào)嗎?那多交的稅怎么處理?
廖君老師
05/31 22:03
您好,我們這個(gè)賬就不對度,去年做成本時(shí)還未實(shí)際發(fā)生,我們只有發(fā)生了才是權(quán)責(zé)發(fā)生制呀, 2.當(dāng)暫估是對的,來發(fā)票后我們是更正以前的調(diào)增,應(yīng)納稅所得額只會減少,不會增加的
84785022
05/31 22:30
調(diào)增后補(bǔ)交了所得稅,收到票更正申報(bào),應(yīng)稅所得額減少,稅就多交了!
廖君老師
05/31 22:32
您好,是的,多交的稅會退到公司賬上
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