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老師 增值稅申報(bào)表三 (服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))那個(gè)表什么時(shí)候填寫 我們是一般納稅人



那個(gè)是差額征收才填報(bào),比如異地預(yù)交了增值稅,就填
2024 05/31 15:57

84785024 

2024 05/31 15:59
異地交了 我們就不再交稅了對(duì)嗎 就是免稅銷售額了
是這個(gè)意思嗎

家權(quán)老師 

2024 05/31 16:01
意思是異地交了,在本地就可以抵減,所以要填報(bào)抵減的服務(wù)金額

84785024 

2024 05/31 16:10
還是沒明白 怎么就抵減了呢 比如說(shuō):本地開了100萬(wàn)發(fā)票 稅額13萬(wàn) 異地交了3萬(wàn)的稅

84785024 

2024 05/31 16:11
那這樣的話 本地我應(yīng)該交多少稅呢

家權(quán)老師 

2024 05/31 16:11
本地就按10-3=7萬(wàn)交稅的

84785024 

2024 05/31 16:12
哪來(lái)的10萬(wàn)

家權(quán)老師 

2024 05/31 16:16
看花眼了就是按13-3=10萬(wàn)交稅的

84785024 

2024 05/31 16:18
額
那還要填表三嗎請(qǐng)問(wèn)

家權(quán)老師 

2024 05/31 16:19
就是要填那個(gè)里邊的哈
