問題已解決

老師,財(cái)務(wù)軟件報(bào)表數(shù)據(jù)不對,我想5月份開始把負(fù)債表的數(shù)調(diào)過來,怎么調(diào)賬呢?是靠做分錄對沖掉?

84784967| 提問時間:2024 05/30 17:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!這個要看具體是什么原因不對
2024 05/30 17:42
84784967
2024 05/30 17:51
所有科目都要調(diào)成正確的,原因是做賬錄入誤差,因?yàn)槭莾?nèi)賬。以前老板不看報(bào)表的,所以以前同事做的數(shù)據(jù)都不對實(shí)際數(shù)的
宋生老師
2024 05/30 17:53
你好!這樣的話,你不如直接盤點(diǎn),然后重新起賬
84784967
2024 05/30 17:54
是說重新建賬嗎
84784967
2024 05/30 17:55
從24年5月開始建賬?
宋生老師
2024 05/30 17:59
你好,是的,就是這樣了
84784967
2024 05/30 17:59
老師,我想調(diào)賬,,因?yàn)橘~已做到今年4月了,不想重新建賬,因?yàn)槿绻ㄙ~,想在25年在建
宋生老師
2024 05/30 18:02
你好!那你盤點(diǎn)下,看哪些數(shù)據(jù)有差異,然后就根據(jù)差異來調(diào)
84784967
2024 05/30 23:51
是分錄對沖嗎
宋生老師
2024 05/31 08:17
你好!簡單的方法是對沖,正規(guī)的做法是根據(jù)實(shí)際調(diào)整
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