問題已解決

本月進(jìn)項(xiàng)多了,不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不做稅的賬可以,我是這樣子做,本月記賬(借管理費(fèi)用貸銀行存款,)這是付款的全部金額,下個(gè)月記稅需要怎么做賬,上個(gè)月已經(jīng)收到貨款了,忘記開銷項(xiàng)發(fā)票,《收到貨款賬是借銀行存款 貸應(yīng)賬 這里寫的是貨款全部金額《》 麻煩告訴怎么做賬,謝謝

84784995| 提問時(shí)間:05/30 11:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以這么做。借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
05/30 11:41
84784995
05/30 11:43
是不做稅的賬,是不是這樣子借管理貸銀行存款,寫的是付款金額, 認(rèn)證過后需要怎么做賬
東老師
05/30 11:44
對(duì),認(rèn)證以后,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784995
05/30 11:44
上個(gè)月收到貨款了,但是這邊沒開發(fā)票,做賬是不是這樣子,借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到金額,開了發(fā)票我需要怎么做賬
東老師
05/30 11:45
開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84784995
05/30 11:48
稅不做賬嗎
東老師
05/30 11:49
也做,我就是簡寫了,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84784995
05/30 11:49
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷——項(xiàng)
東老師
05/30 11:49
開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84784995
05/30 11:50
這里是不是借應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)說 不用負(fù)數(shù)吧,直接寫稅金額
東老師
05/30 11:50
對(duì),這個(gè)不用負(fù)數(shù),直接寫金額就可以了。
84784995
05/30 11:52
我上個(gè)月已經(jīng)做了一筆分錄是這樣子,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收,金額寫的付款過來金額,我下個(gè)月做賬是不是做,借應(yīng)收賬款貸銷項(xiàng)稅 這些直接寫發(fā)票金額
東老師
05/30 11:53
對(duì),那就直接這么做就可以了。
84784995
05/30 12:29
開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也已經(jīng)認(rèn)證了,需要怎么做賬,沒付款。是不是借進(jìn)項(xiàng)稅,貸管理費(fèi)用,寫發(fā)票上金額
東老師
05/30 12:30
對(duì),借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
84784995
05/30 12:33
借進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸管理費(fèi)用需要寫正數(shù)嗎,如果付款了,后續(xù)付款我需要怎么做賬,金額怎么寫 你上面的分錄我還是看不懂一筆一筆寫詳細(xì)唄
84784995
05/30 12:35
我先做一筆分錄就確認(rèn)了發(fā)票,做發(fā)票金額這一筆是不是,借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用 是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
東老師
05/30 12:38
但是拿你這個(gè)費(fèi)用來說,借管理費(fèi)用 1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸應(yīng)付賬款1100 后面付款,借應(yīng)付賬款1100 貸銀行存款1100
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