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每個月收到的進項發(fā)票,做分錄的時候需要做待認證進項稅額嗎?還是可以直接做應(yīng)交增值稅-進項稅額?

84784947| 提問時間:05/30 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你如果當月認證的可以直接做進項稅。
05/30 10:59
84784947
05/30 11:03
如果當月沒有認證,就做待認證進項稅額是吧?然后等勾選認證的時候,勾多少,就把待認證轉(zhuǎn)到進項稅額是吧?
宋生老師
05/30 11:05
你好,是的,就是這樣子。
84784947
05/30 11:19
我上個月把待認證轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)多了,把留抵稅額做在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方了,這個月要交的銷項稅額也很少,沒有超過留抵,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄???
宋生老師
05/30 11:21
你好!沒明白你意思。你上個月怎么做的分錄
84784947
05/30 11:33
上月的分錄是這樣做的,對嗎?
宋生老師
05/30 11:36
你好1這個分錄是對的了
84784947
05/30 11:38
2這個分錄不對嗎?
宋生老師
05/30 11:38
你好!不是。2個分錄都是對的
84784947
05/30 11:45
那我下個月再有銷項,但是很少,只有幾百塊,沒有超過轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,怎么做分錄啊,老師!
宋生老師
05/30 11:47
你好!也是一樣的。借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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