問題已解決

老師,請問,我本月銷項(xiàng)稅額500,進(jìn)項(xiàng)抵扣了600,進(jìn)項(xiàng)多抵扣的100,我需要做什么處理呢?因?yàn)樵谠鲋刀惤Y(jié)轉(zhuǎn)這里,我未交增值稅就成負(fù)數(shù)了

84785031| 提問時(shí)間:05/30 09:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,就是這么做的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是個(gè)大于銷項(xiàng)稅額就是負(fù)數(shù)
05/30 09:55
84785031
05/30 09:56
那我賬務(wù)上需要做什么處理嗎?還說這個(gè)負(fù)數(shù)就不管它,一直掛著呀
東老師
05/30 09:57
你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785031
05/30 09:57
多抵扣的這個(gè)部分,會(huì)在稅務(wù)下個(gè)抵扣期間抵消嗎,還是說只管抵扣當(dāng)月呢
東老師
05/30 09:58
會(huì)在稅務(wù)下個(gè)抵扣期間抵消的
84785031
05/30 10:00
你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)相當(dāng)于做了反向的一個(gè)分錄哇
東老師
05/30 10:00
對(duì),沒錯(cuò),這么做賬就可以了。
84785031
05/30 10:00
嗯,下個(gè)抵扣期間再調(diào)回是嗎
東老師
05/30 10:01
對(duì),下個(gè)月再?zèng)_險(xiǎn)這個(gè)未交增值稅
84785031
05/30 10:02
好的,謝謝老師
東老師
05/30 10:02
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