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收到開發(fā)區(qū)管委會打了來的注冊資本需不需要填寫專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表
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速問速答你好,這是你的股東嗎?如果是的話不需要填寫。
05/30 09:38
84784961
05/30 09:55
職工薪酬表,我們就只有4000餐補費用,沒有發(fā)工資,其他什么都沒有,稅收金額填多少?。?/div>
郭老師
05/30 09:57
稅收金額是0,因為你沒有工資。
84784961
05/30 10:49
如果在算一個用多少財務(wù)費用的時候要不要加上利息,我看報表上財務(wù)利息沒有加,而科目余額表上有
郭老師
05/30 10:52
你好,利息需要加進去的。
84784961
05/30 10:54
那報表上為什么沒有加上
郭老師
05/30 10:56
你好,你去看下科目余額表里面有這個嗎?
84784961
05/30 11:01
不知道數(shù)據(jù)為什么不想等
郭老師
05/30 11:02
那你看下,你是不是發(fā)生了利息收入,直接做了貸方,你把它放到借方附屬。
84784961
05/30 11:09
貸放忘記做成負數(shù)了那正確的應(yīng)該是財務(wù)費用數(shù)應(yīng)該是134850.27,然后比如說你要算你財務(wù)費用是多少就要這個數(shù)字是不
郭老師
05/30 11:14
然后利潤表里面的是準確的。
84784961
05/30 11:17
改過是134761.81是正確的嗎?
郭老師
05/30 11:19
你改了之后的我看不到呀。
郭老師
05/30 11:19
還有你看下改了之后和利潤表的是不是就一致了?
84784961
05/30 11:24
那你回答我比如要算你用了多少財務(wù)費用,是不是就看財務(wù)費用那一欄,然后是一致的,是這樣理解的嗎?
郭老師
05/30 11:24
對的,一定發(fā)生額都是在借方在貸方的放到借方負數(shù)。
84784961
05/30 11:32
那是建議往回改,還是當(dāng)期改
郭老師
05/30 11:32
反結(jié)賬修改的。你現(xiàn)在沒法調(diào)整。
郭老師
05/30 11:32
是之前的你可以忽略不管。從以后按照正確的。
84784961
05/30 11:34
我還沒有報匯算清繳,然后我公司不存在經(jīng)營收入可以改
郭老師
05/30 11:38
對的,那你修改一下的。
郭老師
05/30 11:38
可以的,那你修改一下。
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