問題已解決

2023年庫存成本的已經(jīng)做了暫估,但是發(fā)票沒有取得,2024年5月31號(hào)前取得發(fā)票,該發(fā)票應(yīng)該是放在23年還是24年?

84785035| 提問時(shí)間:05/29 08:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你最正規(guī)的方法是放到2024年紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
05/29 08:05
84785035
05/29 08:07
那可以放到23年嗎?
郭老師
05/29 08:08
公和發(fā)票一樣的,可以的。
郭老師
05/29 08:08
暫估和發(fā)票一樣的,可以的。
84785035
05/29 08:08
在23年沖紅暫估分錄,23年重新做正數(shù)分錄
84785035
05/29 08:09
因?yàn)閰R算清繳現(xiàn)在也沒有做完
郭老師
05/29 08:10
你好,你在2023年沒法紅沖暫估,因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票是2024年收到的呀。
郭老師
05/29 08:10
暫估和發(fā)票一樣的,你只能把發(fā)票放到去年的暫估憑證后面。
84785035
05/29 08:11
那到底正確的做法是怎樣的?
郭老師
05/29 08:12
兩種做法都可以,正規(guī)的就是把它放到2024年紅沖之前的暫估在做發(fā)票的,然后不正規(guī)的就是把這個(gè)發(fā)票放到去年暫估的憑證后面。
84785035
05/29 08:13
好的,謝謝老師
郭老師
05/29 08:13
不用客氣,工作愉快。
84785035
05/29 08:14
那如果放到24年的話,那要使用到哪些會(huì)計(jì)分錄?
郭老師
05/29 08:16
借,應(yīng)付賬款,貸,庫存商品。 借,庫存商品,貸,利潤分配,未分配利潤。 借,庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借,利潤分配,未分配利潤,貸,庫存商品。
84785035
05/29 08:17
好的,謝謝老師
郭老師
05/29 08:18
不用客氣,工作愉快。
84785035
05/29 08:28
老師,我現(xiàn)在在做會(huì)計(jì)的工作,工作期限有九個(gè)月,該怎么讓自己在工作中快速積累經(jīng)驗(yàn),成長起來呢?
84785035
05/29 08:28
老師,我現(xiàn)在在做會(huì)計(jì)的工作,工作期限有九個(gè)月,該怎么讓自己在工作中快速積累經(jīng)驗(yàn),成長起來呢?
郭老師
05/29 08:30
基礎(chǔ)好嗎 基礎(chǔ)好的可以去練一下實(shí)操,然后你平時(shí)的話可以去你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局稅收政策里面 關(guān)注下國家的政策 以后做帳中用得到
84785035
05/29 12:55
好的,謝謝老師
郭老師
05/29 12:56
不用客氣工作愉快
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