問題已解決
建筑行業(yè)一般納稅人,2021年的憑證做錯了科目,應(yīng)該怎么調(diào)? 請有經(jīng)驗老師解答
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
具體的哪個科目的
2024 05/27 20:30
84784985
2024 05/27 20:35
2021年,公司以前還是小規(guī)模,增值稅減免。
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2818.81
貸:主營業(yè)務(wù)收入2818.81
剛才檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表的利潤表對不上開票數(shù)據(jù),就多出這2818.81這數(shù)據(jù)
郭老師
2024 05/27 20:36
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
84784985
2024 05/27 20:39
現(xiàn)在是沖減那張憑證嗎?
84784985
2024 05/27 20:40
做營業(yè)外收入不可以嗎,不做未分配利潤
郭老師
2024 05/27 20:44
可以的
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,未來適用法可以呀,
84784985
2024 05/27 20:46
是不是現(xiàn)在沖減那張憑證,然后在這個月做正確的分錄,對嗎?
不要寫以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2024 05/27 20:50
你好對的
是這么做的
84784985
2024 05/27 20:50
那2021年的數(shù)據(jù)沒有減少
郭老師
2024 05/27 20:52
沒有你有沖2021年的去反結(jié)賬修改
84784985
2024 05/27 20:54
又要去反結(jié)帳?
但是賬本都做了,反結(jié)帳那不都亂了嗎
郭老師
2024 05/27 20:55
那你就別動,2021年不行,你非要影響2021年的
84784985
2024 05/27 20:56
那應(yīng)該怎么解決
郭老師
2024 05/27 20:58
你好,你要么用利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增,
要么做主營業(yè)務(wù)收入
影響今年的利潤的
84784985
2024 05/27 20:59
以前就是做了主營業(yè)務(wù)收入分錄,現(xiàn)在做的話,那有必要調(diào)整嗎?
郭老師
2024 05/27 21:03
最好調(diào)整,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
當(dāng)時稅務(wù)局有找你們嗎?
84784985
2024 05/27 21:05
以前做了主營業(yè)務(wù)收入,利潤表也就多了這筆收入,所得稅也就交了這筆錢,你現(xiàn)在又讓我做主營業(yè)務(wù)收入分錄,那不是又要交這筆稅
郭老師
2024 05/27 21:07
你好,是紅沖主營業(yè)務(wù)收入
這不是紅蟲的嗎
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
2024-05-27 20:36
你做主營業(yè)務(wù)收入的話,就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù),這不減少嗎?
郭老師
2024 05/27 21:07
你那你增值稅和所得稅同時都多了,是這個意思嗎?
84784985
2024 05/27 21:11
因為當(dāng)時公司還是小規(guī)模,這個應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費2818.81是減免。
所以當(dāng)時我做了主營業(yè)務(wù)收入。
然后我剛才查看利潤表對不上,就是多出2818.81。
你現(xiàn)在又讓我做主營業(yè)收入,那不是利潤表還是對不上,并且這個月還要多交2818.81收入稅額。那調(diào)整的意義何在
郭老師
2024 05/27 21:13
在2021年的時候多交了增值稅,那你紅沖了之后沖今年的主營業(yè)務(wù)收入那套調(diào)整的不就是今年的所得稅呀,你減少今年的所得稅呀
我讓你做利潤分配未分配利潤,這個需要修改2021年的所得稅年報
納稅調(diào)減
要做今年的主營業(yè)務(wù)收入的話,影響今年的利潤在今年里面降低你的利潤了
閱讀 10640