問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人開(kāi)普票的話(huà),增值稅分錄也做在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”嗎?還是直接記到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:05/27 19:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,做在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
05/27 19:41
84785033
05/27 19:41
開(kāi)普票的話(huà)不是不能抵扣嗎
廖君老師
05/27 19:42
您好,哪有這個(gè)規(guī)定,進(jìn)項(xiàng)稅收到就能抵,不分抵專(zhuān)普票,還有不開(kāi)票收入呢,都能抵
84785033
05/27 19:50
那簡(jiǎn)易計(jì)稅的是不是不能抵
廖君老師
05/27 19:52
您好,是的,不能抵,?這個(gè)科目 :應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
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