問(wèn)題已解決

老師,建賬日期2024-1。 關(guān)于負(fù)債類(lèi), 比如應(yīng)付職工薪酬。 需要建立期初數(shù)據(jù)嗎?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/25 17:56
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),如果是新建賬,都沒(méi)有期初數(shù)據(jù)。如果前期是手工賬轉(zhuǎn)軟件記賬,是有期初數(shù)據(jù)的。
2024 05/25 18:00
84784985
2024 05/25 18:01
老師假如沒(méi)有期初數(shù)據(jù)的話,我2024年1月要支付2023年12月的工資,怎么辦?
小敏敏老師
2024 05/25 18:13
那應(yīng)付職工薪酬就會(huì)和實(shí)際對(duì)不上,出現(xiàn)借方余額
小敏敏老師
2024 05/25 18:14
是期初沒(méi)有錄取數(shù)據(jù)嗎?
84784985
2024 05/25 18:17
我現(xiàn)在就是要錄入2024年1月份的期初數(shù)據(jù)。2023年12月份應(yīng)付職工薪酬期末沒(méi)有余額,那就說(shuō)明以前會(huì)計(jì)做賬就是當(dāng)月支付當(dāng)月工資,對(duì)嗎?
小敏敏老師
2024 05/25 18:28
是的,同學(xué),你理解的沒(méi)有問(wèn)題。
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