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老師,2023年年末虧損了,年末結(jié)轉(zhuǎn)的話是怎么結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄了

84785040| 提問時(shí)間:2024 05/25 17:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2024 05/25 17:35
84785040
2024 05/25 17:37
2023年資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤的數(shù)據(jù)是424310.31,2023年12月份也就是年未分配利潤是-102342.19月,這個(gè)怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年末會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
2024 05/25 17:41
把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了,不用管未分配利潤
84785040
2024 05/25 17:44
2023年年初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是424310.31,2023年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-102342.19,那這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到2024年了
家權(quán)老師
2024 05/25 17:46
意思就是,2024年的年初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-102342.19不需要做賬結(jié)轉(zhuǎn)
84785040
2024 05/25 17:52
但是系統(tǒng)顯示請先將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤在月結(jié)
家權(quán)老師
2024 05/25 17:54
借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 就是做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平
84785040
2024 05/25 17:59
發(fā)生額及余額表是期初利潤分配是424310.31、借方是102342.19、貸方是0,余額是321968.12
84785040
2024 05/25 18:00
結(jié)轉(zhuǎn)分錄的話借利潤分配_未分配利潤是什么數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2024 05/25 18:03
再說一遍,只結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平就行了哈
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