問(wèn)題已解決

員工墊付了錢(qián)買(mǎi)辦公用品, 拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo) ,這邊從公賬給他轉(zhuǎn)了報(bào)銷(xiāo)款 ,分錄要怎么做呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/25 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
2024 05/25 14:05
84785003
2024 05/25 14:09
這樣是嗎
鄒老師
2024 05/25 14:09
你好,是的,是這樣的
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