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報(bào)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時 有退稅金額-12.37,怎么調(diào)增?企業(yè)有以前年度虧損

84785028| 提問時間:05/24 11:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這個可以納稅調(diào)增一部分,不退稅
05/24 11:01
84785028
05/24 11:02
怎么計(jì)算調(diào)增金額
暖暖老師
05/24 11:03
你的所得稅稅率是多少?
84785028
05/24 11:03
小微企業(yè) 百分之5?
暖暖老師
05/24 11:05
那納稅調(diào)增金額是12.37/0.05=247.4
84785028
05/24 11:07
調(diào)增之后還是有退稅金額
84785028
05/24 11:07
有以前年度虧損
暖暖老師
05/24 11:07
那就多調(diào)整點(diǎn)自己試試
84785028
05/24 11:09
調(diào)整之后 彌補(bǔ)以前年度虧損的金額也隨之增加了
暖暖老師
05/24 11:12
按理少了才是,怎么可能多了
84785028
05/24 11:12
表里自動帶入了
暖暖老師
05/24 11:13
那把收入調(diào)整多點(diǎn)呢
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