問題已解決

老師,23年暫估34萬發(fā)票進(jìn)不來了,憑證是做借利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用(成本)負(fù)數(shù)?

84784947| 提問時間:05/23 20:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這樣做的話就可以的
05/23 20:30
84784947
05/23 20:32
那年報利潤表成本和費(fèi)用那里減去未沖的金額,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款減去跟未分配利潤加上未沖金額?
小鎖老師
05/23 20:33
嗯對,這樣的話減去跟未分配利潤加上未沖金額
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