問題已解決
老師,收到對方的負數(shù)專票,申報表里有進項稅額轉出,這個怎么寫分錄?又怎么結轉?
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速問速答借管理費用負數(shù)/庫存商品負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024 05/23 14:53
84785017
2024 05/23 15:01
結轉未交增值稅呢?
東老師
2024 05/23 15:01
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費-未交增值稅
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