問題已解決
1月份跟供應(yīng)商購買材料,1萬款已付,未開票。3月份供應(yīng)才開了發(fā)票過來,這個該怎么做分錄?
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速問速答借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
05/23 11:21
84785035
05/23 11:28
老師,我的問題是。1月跟供應(yīng)商購買了材料,5千,還了5千,1月份沒有開發(fā)票,按照5千入賬了,3月份的時候突然供應(yīng)商開來了專票,這個怎么做
家權(quán)老師
05/23 11:30
1月付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
3月發(fā)票
借:原材料
? ? ? 增值稅-進項
貸:應(yīng)付賬款? ?發(fā)票價稅合計
84785035
05/23 11:35
不用先紅沖點5千再做賬嗎?這樣子不會又多了5千的賬嗎
家權(quán)老師
05/23 11:36
差額5千掛賬上就行,下次結(jié)算
84785035
05/23 11:37
下次怎么結(jié)算?
家權(quán)老師
05/23 11:40
具體是怎么回事?為啥要差5000呢?
84785035
05/23 11:42
1月跟供應(yīng)商購買了材料,5千,還了5千,1月份沒有開發(fā)票,按照5千入賬了,材料到了,就是賬我已經(jīng)做好了,3月份的時候突然供應(yīng)商開來了專票,,
家權(quán)老師
05/23 11:48
如果是虛開的5000金額,退回找對方重開
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