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實(shí)務(wù)
問題已解決
退回上月多交的增值稅及附加稅,應(yīng)該怎么做分錄?
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借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
05/22 15:18
84784998
05/22 15:31
上月未計(jì)提,這樣的話怎么沖銷?退回來的還有幾分的利息,入營業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
05/22 15:39
那您上個(gè)月繳納的時(shí)候分錄怎么寫的?
84784998
05/22 15:45
上月計(jì)提和繳納的時(shí)候都沒有發(fā)現(xiàn)多交了,所以未計(jì)提
bamboo老師
05/22 16:17
沒有計(jì)提 只有繳納分錄 是這個(gè)意思吧?
84784998
05/22 16:20
對(duì)的,后來才改的報(bào)表,退回多交的
bamboo老師
05/22 16:27
那把您上面截圖的分錄紅沖就好了哈
利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入?
不需要考慮計(jì)提的分錄了
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