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廠家返點的錢,要先給廠家開發(fā)票,下個月才收到廠家返點的錢,會計分錄怎么寫

84784948| 提問時間:05/18 11:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在這種情況下,會計分錄可以分為兩個步驟進行記錄。 第一步,當您需要先給廠家開發(fā)票以確認返點金額,但尚未收到返點款項時,您可以將此金額視為應(yīng)收賬款。此時,會計分錄如下: plaintext 復(fù)制 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或相關(guān)收入科目,根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)確定) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果適用) 這里,“應(yīng)收賬款”科目用來記錄您應(yīng)收但未收的返點款項;“其他業(yè)務(wù)收入”或相關(guān)收入科目用來記錄返點收入,具體科目名稱取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)和會計政策;“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”則是用來記錄與返點收入相關(guān)的增值稅銷項稅額(如果適用)。 第二步,當您在下個月實際收到廠家返點的錢時,您需要將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金收入。此時,會計分錄如下: plaintext 復(fù)制 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這里,“銀行存款”科目用來記錄您實際收到的現(xiàn)金收入;“應(yīng)收賬款”科目則相應(yīng)減少,以反映該筆款項已經(jīng)收到。 請注意,上述會計分錄假設(shè)返點收入與您的主營業(yè)務(wù)相關(guān),因此使用了“其他業(yè)務(wù)收入”科目。如果返點收入與您的主營業(yè)務(wù)不直接相關(guān),您可能需要使用其他適合的收入科目。此外,具體的會計科目設(shè)置和使用可能因您的會計政策和行業(yè)規(guī)定而有所不同,因此在實際操作中,請根據(jù)您公司的具體情況進行調(diào)整。
05/18 11:21
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