問題已解決

廠家返點的錢,要先給廠家開發(fā)票,下個月才收到廠家返點的錢,會計分錄怎么寫

84784948| 提問時間:05/18 11:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在這種情況下,會計分錄可以分為兩個步驟進行記錄。 第一步,當您需要先給廠家開發(fā)票以確認返點金額,但尚未收到返點款項時,您可以將此金額視為應收賬款。此時,會計分錄如下: plaintext 復制 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入(或相關收入科目,根據(jù)具體業(yè)務性質確定) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(如果適用) 這里,“應收賬款”科目用來記錄您應收但未收的返點款項;“其他業(yè)務收入”或相關收入科目用來記錄返點收入,具體科目名稱取決于您的業(yè)務性質和會計政策;“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”則是用來記錄與返點收入相關的增值稅銷項稅額(如果適用)。 第二步,當您在下個月實際收到廠家返點的錢時,您需要將應收賬款轉化為現(xiàn)金收入。此時,會計分錄如下: plaintext 復制 借:銀行存款 貸:應收賬款 這里,“銀行存款”科目用來記錄您實際收到的現(xiàn)金收入;“應收賬款”科目則相應減少,以反映該筆款項已經(jīng)收到。 請注意,上述會計分錄假設返點收入與您的主營業(yè)務相關,因此使用了“其他業(yè)務收入”科目。如果返點收入與您的主營業(yè)務不直接相關,您可能需要使用其他適合的收入科目。此外,具體的會計科目設置和使用可能因您的會計政策和行業(yè)規(guī)定而有所不同,因此在實際操作中,請根據(jù)您公司的具體情況進行調整。
05/18 11:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~