問(wèn)題已解決

老師, 請(qǐng)問(wèn), 公司給人簽的勞務(wù)合同, 我們申報(bào)給他代扣代繳, 那他還用去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:05/18 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,需要代開(kāi)發(fā)票才能稅前扣除
05/18 09:29
84784983
05/18 09:41
那老師他這個(gè)扣款,是在代開(kāi)的時(shí)候扣, 還是在我們申報(bào)時(shí)扣款?
家權(quán)老師
05/18 09:41
在你們支付款的時(shí)候扣,申報(bào)的時(shí)候交稅
84784983
05/18 10:00
就是這個(gè)代開(kāi)的發(fā)票, 在我們代扣代繳完后, 然后個(gè)人去給我代開(kāi)嗎?還是我們拿著個(gè)人的信息也可以去開(kāi)?
家權(quán)老師
05/18 10:03
他自己去稅局代開(kāi),你們拿到發(fā)票的次月代扣代繳
84784983
05/18 10:12
老師,就是勞務(wù)報(bào)酬也是可以附加扣除吧, 就是先交稅, 但可以在匯算清繳時(shí), 也是可以通過(guò)附加扣除, 然后退稅的對(duì)吧?
家權(quán)老師
05/18 10:13
是的,匯算的時(shí)候,可以申請(qǐng)退稅。平時(shí)沒(méi)法附加扣除
84784983
05/18 10:24
老師,就是這個(gè)人每月勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn)元, 每個(gè)月都有,,他的增值稅部分是減免的吧, 然后他承擔(dān)勞務(wù)報(bào)酬的稅額20% , 他這個(gè)稅率是按照次的申報(bào)金額確定稅率,還是按累計(jì)的?(如:1月:1萬(wàn)元 2月1萬(wàn)元,但累計(jì)已經(jīng)2萬(wàn)元),這時(shí)候是按照2萬(wàn)元,30%的稅率算嗎?
家權(quán)老師
05/18 10:26
增值稅的稅率是1%及附加6% 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
84784983
05/18 10:44
老師沒(méi)操作過(guò), 所以問(wèn),這個(gè)是累計(jì)算, 還是按次算, 就我每月1次就是1萬(wàn), 肯定是20% 比如后期第二,三個(gè)月我還是每月1萬(wàn), 但申報(bào)累計(jì)是3萬(wàn)了, 就是第三次我是按哪個(gè)稅率?
家權(quán)老師
05/18 10:46
長(zhǎng)期在你們這里選擇按累計(jì)預(yù)交就是我說(shuō)的那樣計(jì)算
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