問題已解決

老師,2023年的無票支出入了費(fèi)用了,借: 管理費(fèi)用 貸銀行存款 2024年3月份收到發(fā)票,如何做賬

84785015| 提問時間:05/16 20:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,方法1可以直接把發(fā)票放到憑證后。方法2.把原分錄沖紅,按發(fā)票金額入賬一次
05/16 21:05
84785015
05/16 21:13
老師,如果是專票呢,把發(fā)票放到憑證后面,不做賬,那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦
王曉曉老師
05/16 21:14
那就按第二種方法呀
84785015
05/16 21:19
第二種方法,一正一負(fù),對當(dāng)期的利潤沒有影響是吧,最終這個費(fèi)用還是影響去去年的利潤是吧
84785015
05/16 21:21
老師,如果管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),全年共發(fā)生了10元,但是有5元沒有發(fā)票,匯算清繳時怎么填表,
王曉曉老師
05/16 21:25
是的,對當(dāng)年沒有影響的了
王曉曉老師
05/16 21:27
你賬載是10萬,計稅按有票部分算限額就可以了
84785015
05/16 21:27
那我舉例子那個匯算清繳如何填表,
王曉曉老師
05/16 21:29
賬載10要,限額1是5*60%.限額2是營業(yè)收入*千分之五
84785015
05/16 21:30
但是有5元是沒有發(fā)票的,這不用管嗎
王曉曉老師
05/16 21:31
你看我給你算的那個限額,已經(jīng)是拿有票部分計算了,沒票的部分已經(jīng)調(diào)增了。
84785015
05/16 21:32
老師,那沒有發(fā)票的部分調(diào)增在哪里填寫
王曉曉老師
05/16 21:32
本來沒票的是在納稅調(diào)整明細(xì)表支出的其他里填的,可以如果你兩邊填,數(shù)據(jù)就會有點(diǎn)對不上了。
王曉曉老師
05/16 21:33
本來沒票的是在納稅調(diào)整明細(xì)表支出的其他里填的
84785015
05/16 21:40
老師,兩邊填,數(shù)據(jù)對不上是啥意思
王曉曉老師
05/16 22:10
因?yàn)槟阗~面業(yè)務(wù)費(fèi)肯定要填10.如果你填納稅調(diào)整明細(xì)表,這個業(yè)務(wù)的計稅基礎(chǔ)的限額就要10*60%跟營業(yè)收入千分之五了,萬一你的限額是拿填10*60%那就這里金額就會有差異了
84785015
05/17 06:40
所以,老師,這個例子,正確的方法應(yīng)該怎么填
王曉曉老師
05/17 09:25
賬載填10,稅收:限額1是5*60%.限額2是營業(yè)收入*千分之五,取小的填,就可以了
84785015
05/17 10:11
其他欄還要填無票支出的5元對嗎
王曉曉老師
05/17 10:37
這個可以不用填了,已經(jīng)全部調(diào)增了,包括無票的部分
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~