問(wèn)題已解決
老師,年度匯算清繳應(yīng)納稅是負(fù)數(shù),不想退稅怎么操作呀?
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速問(wèn)速答納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
05/16 12:00
郭老師
05/16 12:00
金額是應(yīng)退稅金額除以5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
84785020
05/16 12:24
我之前交過(guò)所得稅,404.45,就是按這個(gè)數(shù)來(lái)計(jì)算吧?
郭老師
05/16 12:25
那你看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列有金額嗎?
84785020
05/16 12:30
按您說(shuō)的調(diào)整了,請(qǐng)問(wèn)適合什么邏輯,不明白原因
84785020
05/16 12:31
沒(méi)有了,是0
郭老師
05/16 12:33
你好,退稅/5%是利潤(rùn)
就是你有虧損的彌補(bǔ)虧損再加上虧損
第一步是因?yàn)槔麧?rùn)乘以5%等于繳納的稅款
84785020
05/16 12:39
好的謝謝老師
郭老師
05/16 12:42
不用客氣,工作愉快。
84785020
05/16 12:43
我看網(wǎng)上說(shuō),不退稅下一年度繳稅填寫多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表,我們這樣調(diào)整了。就沒(méi)關(guān)系了吧
郭老師
05/16 12:43
你這個(gè)就不能再抵扣了。還有,現(xiàn)在不允許留底,你要么申請(qǐng)退稅,要么不退稅。
84785020
05/16 12:49
那平時(shí)我發(fā)燒進(jìn)項(xiàng)留底可以不?
郭老師
05/16 12:49
你說(shuō)的是留抵抵扣增值稅的吧?
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