問題已解決

老師,上面那張紙是3月的,因為3月的進項比較多,我們不用這么多,但是為了把進項和銷項科目都沖平做了個待抵扣進項科目,下面是4月的,進項比較少,就用了3月遺留多的待抵扣進項,這樣做分錄對嗎?

84785000| 提問時間:2024 05/15 16:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2024 05/15 16:56
84785000
2024 05/15 17:07
老師,剛才寫錯了,應該是這樣的,這樣子寫對嗎?上面3月待抵扣是3月遺留的,4月進項少了,然后待抵扣做到了貸方對嗎?
樸老師
2024 05/15 17:12
是的 借進項貸待抵扣 勾選之后這樣做
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