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年底的時候進項比銷項多怎么結平
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速問速答您好
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
差額在未交增值稅借方體現(xiàn) 是留抵稅額
05/14 15:55
84785016
05/14 15:58
那次年抵增值稅的時候怎么做分錄
bamboo老師
05/14 16:00
次年抵增值稅的時候不需要單獨寫分錄啊
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
這樣在貸方就抵減了
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