問題已解決
老師,年末應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)為負(fù)數(shù),然后到了次年平掉了,可以嗎
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速問速答你好,需要查明負(fù)數(shù)的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
05/14 10:08
84785017
05/14 10:16
是上年先做補(bǔ)繳社保分錄借管理費(fèi)用,借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi),貸其它應(yīng)付款,次年扣款了借其它應(yīng)付款,貸銀行存款。然后在次年2月的工資表中補(bǔ)扣該部分補(bǔ)繳的社保,做分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資,借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資,貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi),貸其它應(yīng)收款公積金,貸個(gè)人所得稅,貸銀行存款。這樣應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)就平了,可以嗎
鄒老師
05/14 10:17
你好,補(bǔ)繳社保,也不涉及管理費(fèi)用才對啊
計(jì)提的時(shí)候,才會計(jì)入
84785017
05/14 10:21
補(bǔ)繳的這部分社保有公司交的和個(gè)人交的部分,都有
鄒老師
05/14 10:23
你好,補(bǔ)繳的時(shí)候,正確的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分)
其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
這樣才會導(dǎo)致??應(yīng)付職工薪酬—社保? 負(fù)數(shù)余額的?
84785017
05/14 10:29
補(bǔ)繳的計(jì)提分錄是什么
鄒老師
05/14 10:53
你好,補(bǔ)繳的時(shí)候,正確的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分)
其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
補(bǔ)計(jì)提分錄是
借:以前年度損益調(diào)整等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分)
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