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收到一張以前年度已經(jīng)付款的發(fā)票,入費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理

84784967| 提問時(shí)間:05/13 17:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
05/13 17:41
84784967
05/13 17:46
以前年度的發(fā)票
84784967
05/13 17:46
不是付錢
劉艷紅老師
05/13 17:47
這個(gè)金額有多大了?
84784967
05/13 17:52
我現(xiàn)在就是要通過以前年度損益調(diào)整去做
劉艷紅老師
05/13 17:55
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
84784967
05/13 18:01
不用調(diào)未分配利潤嗎
劉艷紅老師
05/13 18:02
借:利潤分配-未分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~